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Oficina de Auditoría Interna

La misión de la Oficina de Auditoría Interna (OIA) es asesorar a la Oficina Sanitaria Panamericana (OSP) en la economía, eficiencia y eficacia de los asuntos administrativos y operativos para facilitar el logro de los objetivos de la Organización. En particular, OIA ofrece asesoramiento y opiniones independientes sobre si los controles internos de mitigación de riesgos están diseñados de manera adecuada y funcionan eficazmente. El trabajo de la OIA abarca todas las funciones operativas e institucionales de la Oficina Sanitaria Panamericana.

La OIA realiza auditorías internas y tareas de asesoramiento. También brinda asesoramiento ad hoc sobre riesgos emergentes al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana ya otros altos funcionarios, y participa como observador en los comités internos y grupos de trabajo de la Oficina. A través de estas actividades, la OIA brinda asesoramiento oportuno a la Oficina Sanitaria Panamericana y fomenta el intercambio de conocimientos y la identificación de riesgos emergentes.

Para guiar la actividad de auditoría interna, la OIA sigue el Marco de Prácticas Profesionales Internacionales del Instituto de Auditores Internos (IIA). El IIA exige a sus miembros una evaluación de calidad externa cada cinco años sobre el grado en que una función de auditoría interna se ajusta a las normas del IIA. Hay una escala de tres calificaciones: “en general conforme”, “parcialmente conforme” y “no conforme”. La OIA llevó a cabo una evaluación interna con validación externa por parte del IIA en 2022 y, en función de sus hallazgos, el IIA concluyó que la OIA “en general cumplía” con sus estándares. Por lo tanto, OIA obtuvo la calificación más alta posible de conformidad con las prácticas profesionales del IIA para el período 2017 a 2022, una calificación que refleja el compromiso del equipo de OIA con la excelencia.

Auditor General

 

David J. O'Regan

David J. O'Regan


Las delegaciones de los Estados Miembros de la OPS pueden solicitar copias de los informes de auditoría interna individuales emitidos a partir de 2023 escribiendo al Auditor General a oreganda@paho.org.